在集团持续强化内部控制与财务管理的大背景下,,,,,为精准把控下属子公司财务状况,,,,,集团围绕子公司财务收支审计工作重点,,,,,稳步推进该项任务。。。。。
本周,,,,,依据集团财务管理与监督要求,,,,,同时按照2025年内部审计工作计划,,,,,正式向下属子公司下发内部审计通知书,,,,,全面启动财务收支审计工作。。。。。在审计通知书中详细列明审计时间、审计范围以及本次审计重点。。。。。审计内容聚焦于多个关键领域,,,,,重点关注审查收入的真实性、完整性,,,,,包括各类销售收入、服务收入、投资收益等是否全部入账;;;;;检查支出的合规性、合理性,,,,,各项费用支出是否符合公司规定和相关法律法规,,,,,有无超标准、超预算支出情况;;;;;核实财务收支的账务处理是否准确,,,,,会计凭证、账簿、报表是否真实、完整,,,,,旨在全方位确保子公司财务数据真实、合规,,,,,助力优化财务管理流程,,,,,为集团整体财务运营筑牢根基,,,,,同时为后续深入审查夯实工作基础。。。。。
本周财务收支审计工作已顺利开启,,,,,前期准备扎实推进,,,,,后续我们会秉持严谨专业的态度,,,,,深度开展审计工作,,,,,及时揭示问题、提出有效建议,,,,,助力集团整体财务管理水平迈向新高度。。。。。